1.参与拟订集团公司内部审计制度、内部控制评审及风险管理评价制度。
2.具体实施集团公司工程专项审计。
3.参与制定任期经济责任审计项目计划并组织实施,编制任期经济责任审计报告并下发审计建议。
4.负责各项审计报告的起草,跟踪整改情况。
5.负责审计资料的收集、分析、整理和归档。
6.参与制定集团公司内部审计、内部控制评审及风险管理评价计划。
7.参与实施集团本部和所属企业内部控制制度及风险管理评价,并起草内控评审报告。
8.完成上级领导交办的其他工作。